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Tema: Autonomos_modelo 130

  1. #46
    Abajofirmante Avatar de rhinote
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    Autonomos_modelo 130

    La liqiudacción la haces con el 303. Efectivamente con el 390 no se paga nada. Se entrega en las entidades colaboradoras (lo que vienen siendo los bancos y cajas de ahorro de toda la vida).

    Lo bueno es que, si mañana te quieres ir a tu tierra y ya no te da tiempo a ir al banco, lo puedes entregar en cualquiera de dónde estés, en cualquier entidad. No hace falta que tengas cuenta ni nada (aunque por motivos obvios, si hay que pagar y lo quieres cargar en cuenta, hay que ir a tu entidad, pero no es el caso).
    2 euros. Cómo se nota que quieren que todos lo hagamos de forma electrónica. La verdad es que es más fácil para nosotros (colas y desplazamientos), y sobre todo para ellos.

  2. Gracias Pit [reloaded] Agradece este post
  3. #47
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    Autonomos_modelo 130

    Hola: hacía tiempo que no pasaba por aquí. Quería comentar que hay 2 declaraciones que presentar que como son informativas y no hay que pagar, son puñeteras porque se suelen olvidar y luego viene la multa.
    1) el modelo 347 que se presenta a finales de marzo y que refleja las empresas a las que has vendido o comprado más de 3000 euros. Se genera con el mismo programa de ayuda para el 390, solo que bajando el formulario correspondiente desde la web de la aeat.
    2) el modelo 349 que se presenta a final de enero con los datos de aquellas empresas europeas a las que hayas vendido o comprado algo, desde 0 euros. Si no has comprado ni vendido nada a empresas de la ce, no hay que presentarlo.

  4. Gracias rhinote, Pit [reloaded] Agradece este post
  5. #48
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    Autonomos_modelo 130

    Un par de dudas, Jalem. Una primera duda sobre los dos. ¿dónde se entreganó ¿en el banco, en hacienda? Y por orden de presentación:
    sobre el 349,.

    Entiendo que como España es comunidad europea, hay que hacerlo, aunque sólo hayas trabajado en España, ¿no?
    Dónde se pilla? Se descarga? Se compra?
    Qué entendemos por comprar o vender algo?
    ¿Tengo que poner los datos de todas las gasolineras en las que he echado gasolina? Por ejemplo, de las cafeterías donde he comido? De las imprentas donde he comprado libros, bolígrafos?
    Y vender, las empresas de formación a las que he dado clases, los estudios de arquitectura a los que he hecho trabajos? Esos también? Se entiende quer eso es venderles algo?
    sobre el 347.
    entiendo que si he dado clases de formación a una empresa a lo largo de un año, y si la suma de lo facturado es mayor de 3000 euros, pero una a una ninguna factura es superior a 3000EUR, que hago, sí o no.

  6. #49
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    Autonomos_modelo 130

    Estoy jodido, a partir de mañana trabajo por las mañanas y no sé cómo solucionar lo del 349, que es que me urge este enero.

    No veo forma de descargarlo desde la web?
    Cómo puedo solucionar esto?
    Ayuda.

  7. #50
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    Autonomos_modelo 130

    Resumiendo, Rhinoceros, Jalem. Del primero, que es que más urge, que tengo que declarar. ¿lo que he comprado, por ejemplo, un ordenador, un libro? Los cafésí parkingsí?
    Y sobre lo que he vendido, mis servicios como infógrafo a estudios de arquitectura? Mis clases como profesor. ¿eso es una venta? Eso he de declararlo?
    Por favor, decirme algo que estamos a 9 de enero.

  8. #51
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    Autonomos_modelo 130

    Pit me recuerdas la cara del contador de mi empresa cuando tiene que declarar las imposiciones y los ibas, es un veterano de 60 años con diabetes que toma coca-cola todo el día y vive con el 35% de su corazón, imagina esa rostro.
    "METELE MANO WEí“N"

  9. #52
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    Autonomos_modelo 130

    Bueno, es la primera vez que me ánimo a hacerlo yo sólo, así que, esa cara que comentas, sí, ésa es la mía en estos momentos.

  10. #53
    Abajofirmante Avatar de rhinote
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    Autonomos_modelo 130

    Entiendo que como España es comunidad europea, hay que hacerlo, aunque sólo hayas trabajado en España, ¿no?
    Yo entiendo que es cuando operas en países de la UE diferentes del propio.
    .

    Artículo 2. Obligados a presentar la declaración recapitulativa.

    Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa de operación intracomunitarias los empresarios y profesionales que realicen cualquiera de las siguientes operación:
    A) las entregas de bienes destinados a otro estado miembro que se encuentren exentas en virtud de lo dispuesto en los apartados uno, dos y tres del artículo 25 de la ley del impuesto.

    Se incluirán entre estas operación las transferencias de bienes comprendidas en el número 3.º del artículo 9 de la ley del impuesto y, en particular, las entregas ulteriores de bienes cuya importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo dispuesto en el número 12.º del artículo 27 de la ley del impuesto.

    Quedarán excluidas de las entregas de bienes a qué se refiere este número las siguientes:
    1.º las que tengan por objeto medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la letra e) del apartado uno del artículo 5 de la ley del impuesto.
    2.º las realizadas por sujetos pasivos del impuesto para destinatarios que no tengan atribuido un número de identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro estado miembro de la comunidad.

    B) las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al impuesto realizadas por personas o entidades identificadas a efectos del mismo en el territorio de aplicación del impuesto.

    Se incluirán entre estas operación las transferencias de bienes desde otro estado miembro a qué se refiere el número 2º del artículo 16 de la ley del impuesto y, en particular, las adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido previamente importados en otro estado miembro donde dicha importación haya estado exenta del impuesto en condiciones analogas a las establecidas por el apartado 12º del artículo 27 de la ley del impuesto.

    C) las prestaciones intracomunitarias de servicios, en las condiciones previstas en el artículo 79 del reglamento del impuesto sobre el valor añadido.

    D) las adquisiciones intracomunitarias de servicios, en las condiciones previstas en el artículo 79 del reglamento del impuesto sobre el valor añadido.

    E) las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a qué se refiere el apartado tres del artículo 26 de la ley del impuesto, realizadas en otro estado miembro utilizando un número de identificación a efectos de impuesto sobre el valor añadido asignado por la administración tributaria española.
    .

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  12. #54
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    Autonomos_modelo 130

    Le acabo de preguntar a mi colega asesor, y me dice que los profesionales no tenemos la obligación de presentar el 347.

    Aunque no dudo de su solvencia, si Jalem nos aclara algo mejor que mejor.

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  14. #55
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    Autonomos_modelo 130

    Varias cosas, comprar los 2 modelos en hacienda sale por 2,7 pavos. Pero el programa descargable de hacienda, que abre el archivo del modelo descargado (un archivo.jar) lo abre y funciona, aunque no sé cómo funciona.

    Lo del 347, Rhinoceros, me preocupa más, porque mi gestoría anterior sí me lo hizo el año pasado, de hecho, lo he buscado y lo he encontrado, pero ni rastro del 349, y he mirado toda la documentación que me devolvieron.

    Así que, si me lo hicieron.

    Lo del 349, yo pensé lo mismo que tú, porque abrir el archivo.jar en el programa, no encontré la letra correspondiente para operación en España, y sí lasa de los otros países comunitarios, lo que me hace pensar que podrías tener razón.

    Por eso, habrá que esperar a ver qué dice Jalem.

    Le he enviado un privado para que acuda al rescate.

  15. #56
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    Autonomos_modelo 130

    He estado en hacienda y ya está aclarado. El 349 es sólo entre países de la comunidad europea y si hay operación superiores a 3005 EUR con un cliente.

    Y el 347 es lo mismo, pero dentro de España, y si hay operación superiores a 3005 euros. Si tienes un cliente y le has hecho en un año 7 facturas y éstas superan sumadas los 3005 euros, pues hay que hacerlo. Si son servicios hay que hacerlo, y si somos profesionales también.

    Es lo que hay.

  16. Gracias rhinote Agradece este post
  17. #57
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    Autonomos_modelo 130

    Pit. Siento el retraso. Por lo que yo se: Modelo 347. Es cierto lo que dices: se presenta si la sumas de todas las facturas de algún cliente o de algún proveedor importa más de 3000 euros. Creo que muchos de nosotros tendremos algún cliente habitual al que le hacemos varias facturas que sumadas en el año dan más de 3000 euros. Por eso, seguramente es un modelo que casi todos presentamos. Hay tiempo: se presenta en marzo.

    Modelo 349: solo se presenta si tienes algún cliente o proveedor de algún país de la ce distinto de España con el que hayas tenido operación (cualquier importe, desde 0 euros).

    Si todas las facturas emitidas o recibidas son de clientes o proveedores españoles no hay que presentarlo. Por eso seguramente nunca hayas tenido que presentarlo.

    Yo, por ejemplo, lo he presentado el año pasado porque tengo un cliente portugués. También lo presenté el año que compré muchas cosas a una empresa francesa.
    (En ciertos casos de compras por internet, si la factura es y no la contabilizas, no es necesario presentar nada).

    Para operar frecuentemente con empresas europeas es conveniente inscribirte en el censo de operadores intracomunitarios para que te asignen un NIF europeo y se simplifica el tema del iva.
    Última edición por JALEM; 10-01-2012 a las 20:34

  18. Gracias Pit [reloaded], rhinote Agradece este post
  19. #58
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    Gracias Jalem. Este ha sido mi primer año en el que me hecho las declaraciones de autónomos, tenía que haberlo hecho mucho antes, y mandar a paseo a la gestoría hace un par de años.

  20. #59
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    Respecto de cómo se genera el modelo por internet. Descargas la plataforma para declaraciones informativas y después el modelo 349 o 347 del año correspondiente (archivos.jar).

    La página es esta: https://www.agenciatributaria.es/aeat. Internet/inicio_es_es/_configuracion_/_acceda_directamente/_a_un_clic_/descarga_de_programas_de_ayuda/declaraciones_informativas/declaraciones_informativas, shtml.

    Instalas y abres el programas y le das a archivo, agregar modelo desde archivo y abre el.jar.

    En la pestaña declarantes hay botones a la derecha, le das a nueva declaración.

    Se abren 3 pestañas a la derecha. (a la izquierda queda solo una línea con tus datos, es un poco raro, pero esto está pensado para g estores que hacen la declaración a muchos declarantes a la vez).

    En la declarantes, pones tus datos.

    En la de operación le vas dando al botón nueva operación y le introduces los datos de cada empresa con los importes. (en el 347 los importes son con el iva incluido, pero en el 349 son sin iva)).

    Al terminar buscas en el panel de la izquierda el botón de obtención de declaración->presentación telemática. Se genera un archivo. Entras en las web de la aeat con tu certificado electrónico y subes el archivo.

    La web para presentar es esta: https://www.agenciatributaria, gob.es/aeat.sede/inicio/_componentes_/tramites_destacados/presentar_y_consultar_declaraciones/presentar_y_consultar_declaraciones, shtml.

  21. Gracias Pit [reloaded], rhinote Agradece este post
  22. #60
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    Autonomos_modelo 130

    Aquí os paso una hoja de cálculo de Excel que uso yo para llevar un registro elemental de las facturas y hacer un cálculo rápido de los modelos 130 y 303 trimestrales. https://www.filesonic.com/file/cmclznx.

    Es muy elemental, pero sirve si hacéis pocas facturas y estáis dados de alta como actividad empresarial.

    Si estáis dados de alta como actividad profesional, tenéis que añadir una columna para las retenciones en los libros de facturas emitidas.

    Al imprimir estas hojas al final del año tengo los libros registro del iva y el libro de gastos que se requieren en la actividad. Además, de estos libros hay que llevar otro de amortizaciones. (eso no lo tengo solucionado aún).

    En los gastos, las columnas están organizadas según los capítulos de gastos que luego te pide la declaración de la renta: seguridad social, arrendamientos, reparaciones, servicios profesionales, suministros, amortizaciones y otros. Espero que se entiendan y si no me preguntais.

    Las facturas de gastos: se mete en la columna de gasto correspondiente la base imponible de la factura sin iva y luego también se vuelve a poner en la columna de base. Después se mete el IRPF si fuera una factura de un profesional que nos retiene, el iva y el total.

    En el caso de las facturas del coche, solo se mete el 50% de la base imponible en la columna base, el 50% del iva en la columna iva y el 50% del total de factura en la columna de total FRA. (recordad que las fcaturas del coche solo se deducen el 50% y a efectos de iva, no como gasto, por eso no se mete nada en las columnas de reparación ni suministro.

    Yo también saco de ahí los datos para el 347. Una vez acabado el año vuelco todas las líneas de cada trimestres en las hojas del 347, las ordeno por nombre y luego hago la suma de las facturas de cada cliente.

    Según el régimen de estimación en el que estéis tendréis que llevar otros libros.

  23. Gracias Pit [reloaded], madelgado, rhinote Agradece este post
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